Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
приложение 4.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
868.35 Кб
Скачать

1.4.1. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств федерального бюджета

Ответственное подразделение: Департамент бюджетной политики и методологии.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующей тактической задачи:

1.3. «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств».

Срок реализации программы: 2005-2012 гг.

Цель программы: Повышение качества управления бюджетными средствами.

Основные мероприятия программы:

  • разработка концепции (основных направлений) повышения качества финансового менеджмента в государственном и муниципальном секторе Российской Федерации;

  • подготовка и утверждение нормативных правовых актов и методических документов Минфина России по вопросам финансового менеджмента главных распорядителей средств федерального бюджета;

  • проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей средств федерального бюджета;

  • оказание методического содействия финансовым органам и главным распорядителям средств федерального бюджета по вопросу повышения качества финансового менеджмента.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Показатель 1 Количество федеральных органов исполнительной власти, по которым оценивается качество финансового менеджмента

ед., не менее

все ФОИВ

все ФОИВ

все ФОИВ

все ФОИВ

все ФОИВ

все ФОИВ

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

200 684,5

200 912,7

379 220,00

458 300,00

788 690,00

836 210,00

1.5.1. Формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

Ответственное подразделение: Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующей тактической задачи:

1.4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного и валютного законодательства».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цель программы: Своевременное и качественное формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

Основные мероприятия программы:

  • разработка и утверждение порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы;

  • определение приоритетных направлений контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в соответствии с основными положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации на соответствующий год;

  • рассмотрение предложений, поступивших от Минфина России и других федеральных органов исполнительной власти, по формированию Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;

  • формирование и утверждение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора с учетом предложений, поступивших от Минфина России и других федеральных органов исполнительной власти.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Показатель 1 Степень готовности порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2 Срок получения предложений по формированию Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от Минфина России и других органов исполнительной власти

дней до начала планируемого периода

180

180

180

180

180

180

180

Показатель 3 Срок формирования проекта (предварительного варианта) Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации

дней до начала планируемого периода

120

120

120

120

120

120

120

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

134 392,0

161 444,0

194 538,0

231 344,0

217 147,0

215 935,0

215 935,0

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

13 439,0

16 144,0

19 454,0

23 134,0

21 715,0

21 594,0

21 594,0