Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
приложение 4.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
868.35 Кб
Скачать

4.3.1. Обеспечение приоритетного выполнения социально-значимых полномочий субнациональных органов власти

Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач: 4.3. «Софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цель программы: Повышение прозрачности предоставления средств, предоставляемых на условиях софинансирования социально-значимых расходов и уровня финансового обеспечения социально-значимых расходов.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Показатель 1 Отношение задолженности по выполнению социально-значимых расходов по полномочиям органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, частично возмещаемых из федерального бюджета

%

15

4

1

1

1

1

1

Показатель 2 Отношение объема расходов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий, предоставляемых в денежной форме, к общему объему этих расходов

%

5

45

48

50

52

55

60

Показатель 3 При определении уровней софинансирования учитываются на формализованной основе уровень бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и уровень значимости (величина расчетной потребности в финансировании социально-значимых расходов)

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

26 182 226

29 286 960

34 292 250

75 844 720

64 162 330

55 208 500

58 534 420

4.4.1. Финансовое обеспечение реализации полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованиям

Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.4. «Финансовое обеспечение полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы:

  • Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из федерального бюджета;

  • Повышение уровня финансового обеспечения полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованьям.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2006

2007

2008

2009 г.

2010

2011

2012

Показатель 1 Наличие утвержденной Правительством Российской Федерации методики распределения субвенций из федерального бюджета

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

31 825 700

62 422 665,6

93 719 010,4

155 444 570

164 988 860

141 964 700

158 879 140

4.5.1. Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)

Ответственное подразделение: Федеральное казначейство.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.5. «Оказание услуг субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов органами Федерального казначейства».

Срок реализации программы: на постоянной основе.

Цели программы:

  • Организация и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ;

  • Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.).

Основные мероприятия программы:

  • учет и доведение информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов до бюджетополучателей региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

  • ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

  • учет бюджетных обязательств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

  • санкционирование и осуществление платежей за счет средств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

  • формирование и предоставление информации о кассовых операциях региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Цель 1. Организация и осуществление ведения единых счетов бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ

Показатель 1.1 Количество субъектов Российской Федерации, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК

ед.

37

89

85 (по состоянию на 31.12.2007)

83

83

83

83

83

Показатель 1.2 Доля муниципальных образований, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК

%

н.д.

100

100

100

100

100

100

100

Цель 2. Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.)

Показатель 2.1 Доля субъектов РФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК

%

н.д.

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2.2 Доля муниципальных образований, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК

%

н.д.

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2.3 Доля ГВБФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК

%

0

0

0

0

0

0

0

100

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

1 264 002

1 548 614,6

6 107 970,31

7 629 337, 03

8 629 391,86

8 401 786,47

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

5 772

7 987,6

2 697,05

3 613,77

4 157,54

4 010,07